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Contrôle interne, gestion des Risques

Définition et mise en œuvre du dispositif de Contrôle Interne et de Maîtrise des Risques

Celencia accompagne la direction générale d’une société de crédit pour définir et mettre en oeuvre le dispositif de contrôle interne et de maîtrise des risques

Rédiger la charte du contrôle interne avec la direction générale
Définir et mettre en oeuvre le dispositif en conformité avec le règlement CRBF 97-02

 

Définir et mettre en oeuvre le dispositif de contrôle permanent :
– Identifier les principaux risques opérationnels et de non-conformité
– Construire les référentiels de contrôle permanent : identification et priorisation des contrôles de niveau 1 (autocontrôles et contrôles hiérarchiques) à mettre en œuvre
– Accompagner le déploiement de l’outil du Contrôle Permanent
– Rédiger les modes opératoires des contrôles de niveau 1 hiérarchiques et constituer la définition des dossiers de preuves

 

Propager la culture “risque” :
– Construire les supports de formation/sensibilisation à la Maîtrise des Risques et au Contrôle Interne
– Accompagner les parties prenantes dans l’appréhension du dispositif et de leurs nouvelles responsabilités

Une démarche RSE unique

Nos méthodologies de travail placent l’utilisateur au cœur du dispositif et des enjeux stratégiques de l’entreprise. Les collaborateurs de Celencia bénéficient et appliquent la dimension sociale et environnementale au quotidien.

  • Garantir la diversité des profil collaborateurs
  • Labélisé RSE
  • Une équipe dirigeante impliquée et engagée

charte-diversite

Garantir la diversité des profils et des collaborateurs

label-lucie

Labellisé RSE

dirigeants-responsables

Une équipe dirigeante impliquée

et engagée

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À propos de Celencia

Celencia est un cabinet de conseil indépendant, dont la vocation est d’accompagner durablement les entreprises du tertiaire financier dans le management de leurs organisations et l’évolution de leurs systèmes d’information.

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